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Considerando o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal no que se refere à execução do trabalho de auditoria, analise as afirmativas a seguir:
I. A “Solicitação de Auditoria” deve ser enviada ao Sistema de Controle Interno da Unidade Auditada, sendo o documento utilizado pela Unidade de Auditoria Interna Governamental para solicitar ao dirigente máximo da Unidade Auditada a apresentação de documentos, de informações e de esclarecimentos, a serem emitidos previamente ao do desenvolvimento dos trabalhos, pois durante o desenvolvimento dos trabalhos essas solicitações ocorrerão por meio de notas de esclarecimento de evidências e providências.
II. A “Nota de Auditoria” é o documento de análise técnica emitido pela Controladoria Geral da União, após informações emitidas pela autoridade máxima da Unidade Auditada, em relação aos trabalhos executados pela Unidade de Auditoria Interna Governamental, para avaliação de falhas e adoção de providências necessárias.
III. Não obstante as interlocuções realizadas no início e no decorrer dos trabalhos, a fase final da auditoria requer ao menos uma reunião com os representantes da Unidade Auditada, especialmente aqueles relacionados diretamente ao objeto auditado, em que sejam discutidos os achados que indicarem a existência de falhas relevantes e as possíveis soluções para os problemas detectados.
IV. As “Evidências” de auditoria são as informações coletadas, analisadas e avaliadas pelo auditor para apoiar os achados e as conclusões do trabalho de auditoria. Constituem meio de informação ou de prova para fundamentar a opinião da Unidade de Auditoria Interna Governamental e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável.
Assinale a alternativa CORRETA.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Para realização de uma auditoria interna governamental tendo por objeto a prestação de serviços de engenharia de obras hídricas, foi designada uma equipe de auditores que, em seu conjunto e individualmente, não possuía as qualificações e os conhecimentos necessários à realização desse trabalho.
Nessa hipótese, assinale a opção que indica corretamente o requisito exigido no Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental que foi violado quando da designação dos membros da equipe.
Eficiência.
Proficiência.
Objetividade.
Especialidade.
Imparcialidade.
Uma das competências do Corpo Técnico da Auditoria é a de auxiliar o Auditor-Geral e o Auditor-Geral Adjunto
na avaliação da Legalidade, impessoalidade, eficácia, efetividade, Integridade, Gerenciamento de Riscos e Controles Internos na UFMG.
na adequação dos procedimentos externos da Auditoria-Geral, quando necessário, conforme as diretrizes, os princípios, as leis, as normas, as orientações, as instruções, entre outros dispositivos, aplicáveis à atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, visando a melhoria contínua dos procedimentos internos.
no acompanhamento do cumprimento das recomendações emitidas pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e das determinações exaradas pelo Órgão de Controle Interno do Governo Federal.
na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint), do Relatório de Auditoria Interna (Raint) e da parte destinada à Auditoria-Geral no Relatório de Gestão da UFMG.
Com base na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria Interna - NBC TI 01.
se uma auditoria estiver ocorrendo por determinação judicial, as conclusões alcançadas pelo Auditor podem, excepcionalmente, ser emitidas sem a apresentação dos papéis de trabalhos que a embasem.
a análise de riscos de auditoria pode ser realizada tanto no momento de planejamento quanto durante a execução dos trabalhos, quando, nesse último caso, há a exigência de execução de auditorias especiais decorrente de denúncias.
os trabalhos de Auditoria Interna devem seguir uma linha racional de trabalho. É importante que os papéis de trabalho, necessariamente arquivados em meio físico, sejam organizados de forma sistemática e racional.
é papel da Auditoria Interna assessorar a Administração no combate a erros. Não deve assessorar, entretanto, na prevenção de fraudes, pois, como há possibilidade de ter repercussões criminais, tal papel recai ao Setor Jurídico.
o planejamento dos trabalhos de auditoria deve levar em consideração os riscos de auditoria, a fim de auxiliar na amplitude e época do trabalho a ser realizado.
Sobre os Termos do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que Auditoria Interna Governamental é uma atividade independente e
objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização.
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subjetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar recomendações e melhorar as operações de uma organização.
complexa de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar testes confiáveis e melhorar as operações de uma organização.
especializada de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar providências e melhorar as operações de uma organização.


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