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O detalhamento da metodologia é seção obrigatória do relatório de auditoria, a fim de possibilitar correta manifestação da unidade auditada.
Certo
Errado
Como dispõe a norma de auditoria NBC TA 540 (R2)/2019, em relação aos métodos, os procedimentos adicionais de auditoria devem abordar, EXCETO:
Se o método é apropriado no contexto da estrutura de relatório financeiro aplicável e se as alterações no método utilizado em períodos anteriores são apropriadas, quando aplicável.
Se os julgamentos exercidos na seleção do método geram indicadores de possível tendenciosidade da administração.
Se os cálculos são aplicados de acordo com o método e são matematicamente exatos.
Se a integridade das premissas não significativas e dos dados foi mantida na aplicação do método aleatório.
Se o desenho do modelo atende ao objetivo de mensuração da estrutura de relatório financeiro aplicável, é apropriado nas circunstâncias e, se aplicável, as mudanças no modelo do período anterior são apropriadas nas circunstâncias.
Considere as afirmativas relacionadas métodos e procedimentos de auditoria à luz da Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público 1 (NBASP 1 - Declaração de Lima), apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:
(__)As Entidades Fiscalizadoras Superiores farão suas auditorias em conformidade com um programa auto estabelecido. O direito de órgãos públicos solicitarem uma auditoria específica não serão afetados por esse requisito.
(__)Os métodos de auditoria serão sempre adaptados à luz do progresso científico e técnico na área da gestão financeira.
(__)É adequado que a Entidade Fiscalizadora Superior elabore manuais de auditoria para orientar seus auditores.
Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
F, V, V.
F, F, F.
V, V, V.
V, V, F.
V, F, F.
Quando, a administração não consegue fornecer uma explicação, ou quando a explicação, juntamente com a evidência de auditoria relevante obtida para a resposta da administração, não é considerada adequada:
O auditor solicita o desligamento dos membros da administração.
O auditor deverá imediatamente reportar isso no relatório de opinião.
Não há necessidade de realizar outros procedimentos de auditoria.
Surge a necessidade de realizar outros procedimentos de auditoria.
A auditoria solicita o desligamento do contrato de serviços entre empresa e auditoria.
Os controles internos são mecanismos que fazem parte da estrutura de governança da entidade, possuindo componentes inter-relacionados que são essenciais para o planejamento do trabalho do auditor.
Relacione os respectivos componentes com as características e as definições apresentadas.
1- Ambiente de controle
2- Avaliação de Risco
3- Informação e comunicação
4- Atividade de Controle
5- Monitoração
( ) Relaciona-se aos métodos e aos registros estabelecidos para identificar, juntar, analisar, classificar e relatar transações da entidade.
( ) Alterações, no ambiente operacional, de pessoas e do sistema de informações. O crescimento rápido é um elemento desse componente.
( ) Integridade e valores éticos, comprometimento com competência, conselho de administração e estrutura organizacional.
( ) Segregação de funções, controle de processamentos de informação. Controles de aplicativos e físicos são formas utilizadas nesse componente.
( ) Processo de avaliação da qualidade do sistema de controle interno que pode ocorrer durante as atividades ou em períodos específicos destinados a esse fim.
A sequência correta é
1, 2, 3, 4, 5.
2, 1, 3, 5, 4.
3, 2, 1, 4, 5.
4, 3, 2, 5, 1.
5, 3, 1, 2, 4.


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